其他应付款的贷方和长期应收款的贷方性质是一样的吗?
1/724
2023-07-22
我们没有预收款项,我们是开票后才收到款.所以这个步骤工程结算,我是这样做的借:应收账款,贷:工程结算收入 应交增值税-销项税?收到款项时,借:银行存款 贷:应收账款?这样是对的吗
1/231
2021-10-15
老师金融公司的贷款业务放款和还款是记应收应付还是其他应收款其他应付款?
1/705
2018-03-01
符合政策性搬迁的专项应付款核算,1,收到补偿款 借:银行存款 贷:专项应付款 2,支付新置换房产挂牌价款 借:专项应付款 贷:银行存款 同时房产形成固定资产 借:固定资产 贷:专项应付款 请教专项应付款应该结转到哪
1/943
2019-12-28
其他应收款和其他应付款借方贷方的含义
1/2693
2019-08-09
建筑施工企业,给对方开的建安发票,应该做账,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:销项税,还是借:应收账款,贷:工程结算,贷:销项?
2/967
2017-01-11
我公司收到财政局专项应付款,收到后做分录借:银行存款 贷:专项应付款 这笔钱交了土地保证金分录借:其他应收款-国土局 贷:银行存款,怎么冲专项应付款,又交了契税,耕地占用税又怎么冲专项应付款?
1/1318
2017-10-11
老师好,预付账款借方=应付账款借方 预付账款贷方=应付账款贷方 预收账款借方=应收账款借方 预收账款贷方=应收账款贷方 其他应收款贷方=其他应付款贷方 其他应付款借方=其他应收款借方 是这样吧
1/745
2023-03-16
为了对账 在实操往来账当中 尽量用 应收账款和应付账款 比如我是销售方以银行存款付款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 借:银行存款 贷 应收账款 购买方 借 原材料 应交税费 增值税 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 不管是票据什么的都是尽量通过 应收账款和应付账款做
1/630
2021-06-04
8月收到部分服务费款项,开出全额发票,借,银行存款 贷,预收账款,借,应收账款,贷,主营业务收入 增值税,隔月收回剩下部分款项应该怎么做?
1/493
2019-09-26
老师,先收的客户款后开的发票,是直接做应收吗? 借银行存款 贷应收账款 开发票时 借主营业务收入 应交税费 销项税 贷 应收款账款?
1/669
2021-01-08
用商品房抵货款分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费――销项税 借:固定资产 贷:应收账款,可以?
1/786
2018-11-01
我同事拨错款,然后他后来收回错拨的款,再重新收回款项,那么最开始错拨的款项的分录是不是借:其他应收款-错拨的款项,贷:银行存款,收回钱的时候,是不是借:银行存款,贷:其他应收款-错拨的款项?
1/982
2018-01-02
募集资金收到的款项记在贷方
1/578
2015-11-21
募集资金收到的款项记在贷方
1/624
2015-11-21
老师分录是不是这样收到补助,借:银行存款贷其它应付款_专项应付款,支付时,借:其它应付款_专项补助款贷:营业外收入同时凭发票借:管理费用贷银行存款
1/686
2018-10-25
是预收账款和应收账款是资产,借方相加,预付账款和应付账款是付债,贷方相加吗
1/1081
2019-09-23
老师,客户之前支付的预付款,后来我们发货开票实际金额比预付款多,我做账的时候是借:预收账款,应收账款,贷,主营业务收入,,应交销项,这样行不行,还是说一定要借预收,贷主营和应交销项,后面收到货款冲预收款负数
1/948
2018-03-07
收到客户预收款,借银行存款,贷应收账款。开具发票时,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费销项税额。这样符合规定吗?
1/622
2019-07-22
挂靠的怎么做账务处理,挂靠时:借:应收账款—xx工程 贷:工程结算—价款结算 应交税费—增值税销项 结转收入:借:工程结算—价款结算 贷:主营业务收入 回款时:借:银行存款 贷:应收账款—xx工程 那付给挂靠方工程款和收取管理费怎么做分录
3/357
2022-01-14