只做内账应该没有风险吧
3/3345
2022-02-04
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
1/967
2024-02-07
做内账有风险吗,
1/1110
2017-05-26
公司可以建内账吗?如果可以,该如何规避风险?
2/496
2021-09-24
,老师,给非法集资的公司做内账有风险吗
1/817
2019-04-19
老师我想问问做内账风险大吗?具体有什么风险呀
1/739
2020-04-02
老师你好,内账有风险吗?应该注意些什么?
1/396
2022-04-05
做公司内账有风险吗?目前还没考证的
1/601
2020-06-02
做内账工作,那风险大吗?
1/1364
2019-03-22
老师,做内账的风险大吗
2/978
2021-05-06
请问给公司做内账的风险点有哪些
1/1061
2019-06-12
既定审计风险水平下,检查风险与注册会计师所需的审计证据成什么关系?为什么?
1/2922
2020-02-15
答案A的教材原文是“企业内部审计部门应每年至少一次对包括风险管理职能部门在内的各有关部门和业务单位是否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价,监督评价、监督评价报告应直接报送董事会或董事会下设的风险管理委员会和审计委员会。”那么按照这个说法,答案A报送董事会是对的。
2/876
2021-09-10
1不恰当。不能假定管理层诚信而不了解内部控制。了解内部控制是必要程序。 2不恰当,重大错报风险是审计前存在的,独立于被审计单位而存在,不能降低。 3不恰当,如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复,或限制答复的范围,后任注册会计师应当向被审计单位询问原因,并考虑是否接受委托
1/131
2023-05-23
做内账有什么风险吗?
2/6680
2017-01-30
做公司的内账,有什么风险吗?需要注意哪些问题?
1/2443
2018-08-03
行政事业单位向单位内部员工购买慰问品,员工开发票,领导审核后会计付款,符合规定吗,会计需要承担责任吗
1/1818
2019-03-30
下列有关经营风险对重大错报风险的影响的说法中,正确的有( )。 A、所有经营风险都会导致重大错报风险 B、经营风险比重大错报风险范围小 C、注册会计师没有责任识别或评估对财务报表没有重大影响的经营风险 D、注册会计师了解被审计单位的经营风险有助于其识别重大错报风险
1/3471
2020-03-07
下列有关经营风险对重大错报风险的影响的说法中,正确的有( )。 A、所有经营风险都会导致重大错报风险 B、经营风险比重大错报风险范围小 C、注册会计师没有责任识别或评估对财务报表没有重大影响的经营风险 D、注册会计师了解被审计单位的经营风险有助于其识别重大错报风险
1/1190
2020-03-07