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如何完善财务管理内部控制制度?
1/589
2021-04-19
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
1/132
2021-05-12
财务在内部成本控制中如何发挥作用,具体的操作方案
1/793
2019-02-22
内部控制的目标有哪些
1/3241
2022-01-24
中小企业真账实操及内控的课件文档资料在那儿下载?
1/664
2017-02-14
老师,中小企业创业补贴怎么申请呀,找哪个部门呢
2/794
2022-04-11
小规模劳务企业每月开票金额也是控制到10万以内,季度30万内免增值税么?
1/1121
2019-10-17
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
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2023-03-07
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
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2024-02-29
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
1/827
2023-03-07
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
能发一套完整的适合中小企业的财务制度吗?
1/357
2018-04-11
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
单位投标需要向注册地中小企业主管部门出具企业划型认定资料 这个需要怎么做
1/1556
2019-09-12
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
1/3193
2022-04-09
大额现金管理,制度出现后,中小企业怎么应对?
1/525
2020-07-02
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别、了解和测试企业层面控制的相关说法中,正确的有( )。 A.某些企业层面控制能够监督其他控制的有效性,当其运行有效时,注册会计师可以减少原本拟对其他控制的有效性进行的测试 B.企业层面控制本身不足以及时防止或发现一个或多个相关认定中存在的重大错报 C.注册会计师对企业层面控制的评价,可能增加或减少本应对其他控制所进行的测试 D.注册会计师应当在执行业务的早期阶段对企业层面控制进行测试
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2021-05-31
我司是由国内的一家内资企业100%投资的,在年报中企业控股中选私人控股还是其它?
1/674
2020-03-16
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/567
2017-01-06
老师,目前加计扣除一般企业,科技型中小企业,制造业的比例分别是多少
3/580
2022-01-22
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