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内部审计可以是独立、客观的鉴证和咨询业务????那外部是更独立、更客观给是?
1/813
2022-11-04
年审合并调整计算表里面内部交易低消,内部往来抵消和内部投资抵消都是什么?怎么做?
1/1223
2017-11-09
老师好,请问公司组织内部审计的目的?
1/241
2020-02-13
国际注册内部审计师属于高级证书吗
2/568
2023-03-31
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/782
2021-06-24
公司内部帐审核应该找谁审核
1/1457
2019-04-03
审计风险评估和对被审单位内部环境的链接可以利用以前审计工作的结果吗
2/60
2022-07-26
地产公司内账有数据盖章签字可以当凭证用吗,针对自己内部人看。审计公司出具的审计
1/538
2018-09-18
下列关于信息技术对审计过程的影响主要体现在( )。 A、对审计线索的影响 B、对审计技术手段的影响 C、对内部控制的影响 D、对审计内容的影响
1/1451
2020-03-02
老师,一般企业都要找外部审计出审计报告吗?如果是一年要审几次?什么时候请合适
1/1750
2022-03-25
、下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A、被审计单位治理层 B、被审计单位管理层 C、被审计单位信息机构 D、被审计单位内部审计机构
1/1004
2020-03-02
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
企业利润表主营业务内容的审核
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2021-03-06
老师,一般企业都要找外部审计出审计报告吗?如果是一年要审几次?什么时候请合适
1/744
2023-03-15
8. 风险评估的主要内容:()(多选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要业务流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在哪些问题,错误,舞弊等等 E.根据这些风险,计划进一步的审计程序
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2024-02-29
公司总裁任正非有一次去日本出差回来后,报销了自己在酒店洗衣服费用,内部审计发现后由审计部负责人找任正非谈话,要求任正非向公司退还该费用并写出检讨向公司通报 讨论 1审计部是华为设立的一个内部监管机构,竟然可以监督公司 的创始 人任正非,公司赋予内部审计职权范围是什么样的? 2内部审计应坚守怎样的原则?
1/2277
2021-09-01
内部审计资格证如何考取?需要什么条件?
1/412
2023-03-31
审计报告跟内部的财务报表有什么区别?
2/1854
2019-12-27
老师好,请问进行公司内部审计,对于生产制造业,审计库存那块,都需要重点关注哪些?检查哪些资料?
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2019-06-22
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