自然人独资企业会因为是独资有审计部门每年来审计,对吗?
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2018-03-27
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
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2018-01-17
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
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2018-01-17
财务部审核合同的哪些内容
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2023-02-20
内部成本报表怎么审核与管控分析?
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2017-12-05
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
前面遇到一题:企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应于发生时计入管理费用。答案为错,解析是:研究阶段的支出应于发生时先记入“研发支出——费用化支出”科目,期末再结转至管理费用。现在这道题:企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应当于发生当期计入当期损益,又说是对的。搞不明白了。
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2022-10-22
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
订购单由谁审批有几联,送哪个部门审核
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2021-10-24
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
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2019-07-05
企业内部研究开发项目研究阶段的支出,不应当通过研发支出科目核算,应当在发生时直接计入管理费用,这句话对吗老师?
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2020-05-20
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-28
老师能不能讲一下内部审计啊
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2017-10-24
有个问题想请教一下老师 我们单位属于事业单位 现在想请外部审计公司来协助审计一下内部账务 请问产生的费用如何记录科目
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2019-10-06
互联网金融内部审计负责内容是什么
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2018-12-26
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
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2017-06-13
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
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2017-06-07
老师您好,请问高新企业需要每年做财务审计,税务审计,研发审计吗?
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2024-03-14
工资是综合部的人在算,财务部进行核对, 那么工作审计究竟是 财务部的事情还是综合部的事情?现在存在工资审计报告的接收签字问题
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2018-10-22
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-29