审计工作底稿的账龄怎么算
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2021-11-03
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
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2023-12-09
编制合并会计报表时,合并会计报表工作底稿中的抵销分录的下列说法中正确的有( )。
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2021-04-25
对于内部控制审计,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是(  )。 A.对控制有效性测试的实施时间越接近基准日,提供的控制有效性的审计证据越有力 B.整合审计中,控制测试涵盖的期间无须与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.整改后的内部控制需要在基准日之前运行足够长的时间,注册会计师才能得出整改后的内部控制是否有效的结论 D.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化信息处理控制未发生任何变化,注册会计师就不需要对该自动化控制实施前推测试
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2024-03-10
企业内部控制措施包括什么?
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2023-03-15
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
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2021-12-13
企业内部控制措施包括什么?
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2022-03-25
老师 未完成审计工作 底稿归档时间到底是中止后60天内还是中止日起60天内
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2020-07-30
小企业内部控制原则是什么
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2022-04-08
该怎么控制企业的内部成本?
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2019-04-14
请问在编制合并报表的底稿模板,编制抵消分录模板吗?
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2020-04-02
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
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2019-11-09
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
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2023-08-18
审计工作底稿的含义是什么呢?
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2015-10-08
审计工作底稿的含义是什么呢?
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2015-10-07
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
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2020-02-27
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
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2018-01-03
就审计准则而言,适用的财务报告编制基础为注册会计师提供了用以审计财务报表的标准,到底是用的财务报表编制基础,就是指我国,财政部颁布的会计准则吗
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2023-10-24
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
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2020-03-16
请写出A公司编制2019年合并报表的调整和抵消分录,并写入工作底稿
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2021-10-26