下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
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2019-06-13
老师,企业的内控为什么对企业来说,是事前,事中,事后的控制性呢?
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2020-11-01
内部控制要素是哪五要素?
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2022-02-17
什么是财务报告内部控制
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2023-02-20
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下述属于资金活动需关注的主要风险是(  )。 A.存货积压,可能导致流动资金占用过量 B.固定资产更新改造不够,可能导致资产价值贬损 C.无形资产缺乏核心技术,可能导致企业缺乏可持续发展能力 D.筹资决策不当,可能引发资本结构不合理
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2021-06-08
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
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2020-02-28
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
企业注销需要查的东西和指引
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2024-07-04
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
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2017-12-27
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
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2021-08-07
内部控制的概念,作用和目标
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2022-01-25
内部控制与财务造假的关系
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2023-12-22
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
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2022-01-09