答案A的教材原文是“企业内部审计部门应每年至少一次对包括风险管理职能部门在内的各有关部门和业务单位是否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价,监督评价、监督评价报告应直接报送董事会或董事会下设的风险管理委员会和审计委员会。”那么按照这个说法,答案A报送董事会是对的。
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2021-09-10
控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
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2022-03-05
公司的成本、管理费、销售费与利润的比利是多少呢?怎样控制税务风险呢
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2018-08-13
如果商贸企业增值税进项大,销项税小,怎么控制税务风险
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2018-12-29
存货核算风险属于审计风险中认定层次重大错报中的固有风险还是控制风险?交易类型属于审计风险中认定层次重大错报中的固有风险还是控制风险?
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2023-05-14
(2017年)下列审计程序中,通常不能应对管理层凌驾于控制之上的风险的是(  )。
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2024-03-06
年度企业所得税申报,弹出风险管理,取消后,申报成功。后期可要向税务部门提交风险评估报告?
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2020-05-20
控制风险和固有风险的区别到底是什么
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2021-01-04
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
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2020-05-15
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
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2019-10-07
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
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2021-05-11
超市的风险业务一般有哪些?比如涉税问题,资金风险,存货盘点的损失率应该控制在什么范围内?依据什么?
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2023-05-11
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
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2020-06-16
学校里的部门内控管理
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2023-12-04
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
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2015-12-19
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
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2020-04-02
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 A.控制本身的设计是否合理 B.控制是否得到执行 C.是否信赖控制并实施控制测试 D.控制是否有效运行 这个题不太明白C选项,内控在进行初步评价是了解内控的设计和执行与否并未设计到有效性,题目中说的在进行风评后 ,那就是风险应对,涉及到了有效性问题 C选项是有效性之后的问题了,没明白为什么选C。
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2021-04-13
食堂承包不开发票,收入是现金,因为是小规模企业,怎么控制在9万以内呢?这样操作会不会有风险?
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2018-08-06
下列属于信赖过度风险的是( )。 A、推断某一重大错报不存在而实际上存在的风险 B、推断某一重大错报存在而实际上不存在的风险 C、推断的内控制度的有效性低于其实际有效性的风险 D、推断的内控制度的有效性高于其实际有效性的风险
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2020-03-02