个人出租非住宅不含税收入90万,1490平,土地使用税税额10元/平 各项税费怎么计算请帮我算一下行吗?请问老师“按2019年4月1日新税法有什么优惠,同时怎样计算所有应交的税款”
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2019-03-18
缴纳的土地使用税可以计入长期待摊费用吗?需要计提吗?
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2017-12-08
4s店收取的临时牌照使用费怎么入账?
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2018-11-29
搞不清楚他这个专利的特许权使用费不是为期5年的吗,为什么是属于一个时点的收入,这个是按转移这个专利的风险和报酬为时间点确认收入的吗?
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2019-08-19
老师,房产税和土地使用税需要计提吗,还是在缴纳的当月计入费用
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2018-10-17
这句话是只针对白酒企业 还是白酒企业以外的企业收入的品牌使用费也得并入销售额
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2020-03-27
这个里面的劳动报酬、特许权使用费和稿酬所得为什么不和收入4000相比
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2020-02-16
将地价计入房产原值征收房产税,这样土地是不是就是承担了房产税和土地使用税?
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2015-11-04
您好,老师,为什么这题转让商标使用权收入不作为广告费扣除标准的基数?转让商标使用权收入不是其他业务收入吗?
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2019-08-11
甲企业 2008 年 12 月向乙企业提供某专利的使用权。合同规定:使用期 10 年,一次性收取使用费 360 000 元,不提供后续服务,款项已经收到。则甲企业当年应确认的使用费收入是多少元 直接全部计入吗?360000
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2019-10-28
居民个人张某为中国境内某所高校的教师,2021年取得的收入如下:
(1)1-12月,每月从任职单位取得税前工资、薪金收入15 000元。
(2)5月,为境内某企业提供培训服务取得税前劳务报酬收入40 000元。
(3)9月,出版专著一部,取得境内某出版社支付的税前稿酬收入30 000元。
(4)11月,从境内某公司取得税前特许权使用费收入6 000元。
(5)12月,出租一套住房,当月取得不含税的月租金4 800元,当月发生修缮费用1 200元,相关税费240元。
(6)12月,转让一套住房取得不含税收入120万元,该套住房原值为80万元,转让时支付相关税费10万元。
(1)计算张某2月取得工薪所得、5月取得劳务报酬所得、9月取得稿酬所得、11月取得特许权使用费所得时分别应预扣预缴的个人所得税。(8分)
(2)计算张某本年综合所得应纳个人所得税。(5分)
(3)计算张某出租住房取得所得应纳个人所得税。(3分)
(4)计算张某转让房产取得所得应纳个人所得税。(2分)
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2022-05-17
特许权使用费并入综合所得,汇算清缴的时候,使用收入*0.2之后并入呢,还是收入直接并入(注意是汇算清缴的时候哦)
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2021-11-03
李先生在甲企业任职,2021年1月在某企业取得工资薪金收入16000元,无免税收入;缴纳三险一金3000元,享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。另外,李先生还从甲公司取得劳务报酬收入33000元,从乙公司取得稿酬收入2000元,从丁公司取得特许权使用费收入2000元。
已知当年取得4项所得时,已被支付方足额预扣预缴税款合计9128元,没有大病医疗和减免收入及减免税额等情况(假设上述劳务报酬,稿酬特许权使用费收入均为不含税收入)。
要求:请计算李先生在次年综合所得汇算清缴时应补(或退)的个人所得税。
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2023-01-05
您好:生产企业出售土地使用权取得的收入应记入其他业务收入还是营业外收入,如果是记入营业外收入,那取得土地使用权时的成本,费用又记入哪个科目?
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2021-10-22
假设中国居民来福在境内某企业任职,2021年1至12月每月应从任职企业取得工资、薪金收入16000元,无免税收入;任职企业每月按有关规定标准为其代缴“三险一金”2500元,从1月开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除合计3000元。另外,来福2021年3月从甲公司取得劳务报酬收入3000元,从乙公司取得稿酬收入2000元:6月从丙公司取得劳务报酬收入30000元,从丁公司取得特许权使用费收入2000元。已知当年取得四项所得时已被支付方足额预扣预缴税款合计10128元,没有大病医疗和减免收入及减免税额等情况,请依照现行税法规定,为来福进行综合所得个人所得税的汇算清缴。(假设上述劳务报酬、稿酬、特许权使用费收入均为不含税收入)
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2022-12-15
这道题中转让土地使用权取得收入为什么不计入销售收入?
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2017-04-28
公司按季收取的房租收入所涉及的房产税及土地使用税要如何缴纳?;
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2017-06-14
银行扣了一笔款项,对方户名是待报解预算收入-待清算财税库银中转户,是土地使用税,新建帐的,请问怎么做分录呢?
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2020-04-08
请问老师使用费收入的会计分录怎么写?
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2020-05-08
特许权使用费并入综合所得,汇算清缴的时候,使用收入*0.2之后并入呢,还是收入直接并入(注意是汇算清缴的时候哦)
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2021-11-03