请问内部审计,属于管理会计还是财务会计还是税务会计?
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2018-03-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2015-12-27
我是建筑类的一般纳税人,我们是内部审计部,我们要审计一个项目,正常需要他提供哪些资料呢?
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2018-04-03
内部审计都审哪些内容啊所有的都要有报表,我做的是流水,怎么给他啊在财务方面都审计哪些啊,老师能给我具体说下嘛
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2018-01-29
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
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2023-12-26
内部审计主要注意哪些内容(该公司主要帮政府代建一些工程)
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2019-10-18
公司内部员工借公司钱未入账,打的白条,审计公司来审计对出纳有什么影响?
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2019-04-07
怎样开展内审部门内岗位竞聘工作
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2017-06-07
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
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2019-07-05
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
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2024-02-29
审计局算是政府部门来的吗
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2019-07-11
单位内部成立审计组,现主要审计备品备件,主要的流程怎么走,需要干什么工作
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2022-03-02
请问有没有内部审计会计的课程,有的话麻烦提供链接
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2016-07-13
每年内部审计会审计一下财务的报表 然后做个重分类 这个重分类是什么意思
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2017-05-15
还是公司的内部审计师在检查质量部工作报告时发现了线索
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2023-09-23
公司邀请社会事务所进行内审,审计费用可以向财务部门进行报销吗
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2022-03-29
工会经费审查委员会内部分工,这个有什么建议呀,和审计差不多的吗
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2019-01-17
审计政府部门投放的广告公司招标的点都有哪些?
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2020-04-26
内账审计从哪些方面入手?
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2017-01-06