海关年报的“是否开展内外部审计”是指帐审还是税审?
1/1245
2018-05-26
多选 14.在审计过程中,注册会计师可根据需要单独或综合运用( )程序, 以获取充分、适当的审计证据。 A.检查记录或文件和检查有形资产B.观察和询问 C.函证和分析程序D.重新计算或重新执行 15.检查记录或文件可提供可靠程度不同的审计证据,审计证据的可靠性 取决于记录或文件的( )。 A.性质B.来源C.数量D.质量 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息
1/4817
2016-10-09
物流企业的内部审计是什么
1/443
2023-02-20
对于单位来说,外部审计更让人害怕一点还是内部审计
1/1487
2017-09-20
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
内部审计属于会计岗位么
1/1423
2016-10-09
内部审计和外部审计的区别是什么和负责什么工作互联网公司
1/665
2018-12-26
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
4/575
2023-08-20
下列各项中,不属于审计业务约定书基本内容的是( )。 A、管理层的责任 B、注册会计师的责任 C、财务报表审计的目标与范围 D、是否对组成部分单独出具审计报告
1/6185
2020-03-02
分析下列情况注册会计师独立性是否收到损害,并说明原因 9.K公司2016年年报审计小组成员之一刘静,由于K公司独立董事何绍关系甚密2015年何绍为其私人购车提供了50%的担保贷款。10.今明会计师事务所合伙人张明担任M公司独立董事六年任期届满后,M公司2016年年报审计马上转聘今明会计师事务所进行审计。
3/560
2023-03-10
老师好,行政部门对本行业直属国有企业的审计是否属于内部审计?
1/485
2022-02-07
总公司下各分公司有独立的账务核算,内部的分账需要开票嘛?还是制作内部结算凭证就可以
1/817
2023-03-14
非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费是什么意思
1/460
2019-09-22
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
2/5489
2016-11-22
注册会计师长期为公司代理记账和代编财务报表 公司聘请他审计2020的财务报表为保持独立性 是否应该回避
1/1039
2022-03-09
您好,老师,公司是去年刚成立的,处于亏损10万以上,是否必须请外部审计公司审计?税务局对这块有没有硬性的要求?谢谢。
3/904
2015-05-10
可能损害注册会计师的独立性的因素及情形
1/6189
2021-12-18
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/364
2024-02-20
简述政府审计机关、内部审计机构和民间审计组织的各自业务范围
1/6087
2021-03-26
审计中,XYZ是ABC事务所的网络所,那么XYZ就不能提供跟由ABC审计的甲企业(包括甲的子公司)的各类业务了是吗?比如甲企业要聘请XYZ为子公司提供财务报告相关的内审工作,就会因为自我评价损害独立性。 那为什么乙企业和甲企业是关联实体的时候,因为乙不是ABC的审计客户就可以为乙提供内审服务了?甲公司的子公司也不是ABC的审计客户啊?
1/1643
2019-08-19