内部审计和外部审计的区别是什么和负责什么工作互联网公司
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2018-12-26
下列关于职业怀疑的说法中,不正确的是( )。 A、职业怀疑要求对引起疑虑的情形保持警觉并审慎的评价审计证据 B、在识别和评估重大错报风险时,保持职业怀疑有助于注册会计师针对评估出的重大错报风险,恰当设计进一步审计程序的性质、时间安排和范围 C、评价审计证据时,保持职业怀疑有助于注册会计师评价是否已获取充分、适当的审计证据 D、保持职业怀疑对于注册会计师发现舞弊至关重要
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2020-03-07
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
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2022-03-29
老师您好,CPA会计,题目请见附件,解析中为什么要加100呢,100是审计费和评估费,应该计入当期损益,这里不太理解,请指教,谢谢您。
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2020-10-21
这什么说审计风险取决于评估的认定层次重大风险*检查风险。重大错报风险不是包含报表层次错报风险和认定层次错报风险
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2020-05-04
5、小企业应当结合自身实际情况和管理需要建立适当的内部控制监督机制,对内部控制的建立与实施情况进行( )。 A不定期评价 B日常监督 C定期评价 D日常监督和定期评价 单选题,该选哪个?
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2019-10-22
我公司是有造价评审部门、招标代理部门,想将两个部门单独做核算,两个部门类似于销售部,但又不是销售,所发生的费用应计入哪里?
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2021-08-21
老师?请问长投权益法下,成本法下,初始投资成本包括审计费?评估费?
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2023-05-09
高级审计师考试还是评审
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2023-02-09
老师,这个月我们公司总部会让审计过来审计,请问审计来我们要注意什么呢
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2016-12-08
内部审计人员独立的重要性
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2023-02-21
财务科室能否从事内部审计
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2015-11-09
为了解被审计单位及其环境等方面情况,注册会计师应当实施的风险评估程序有(  )。 A.观察被审计单位的经营活动 B.重新执行被审计单位的易发生错报的内控制度 C.询问管理层和被审计单位内部其他人员 D.追踪交易在财务报告信息系统中处理过程 E.检查内部控制手册 F.阅读由管理层和治理层编制的报告 G.验证被审计单位未计提存货跌价准备原因的真实性与合理性
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2024-05-06
评估报告出具日必须在审计报告之后吗
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2015-10-23
公司并购不需要审计报告,直接用审计的数据给到评估,由评估出报告就行了对吗?
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2017-08-08
老师好,行政部门对本行业直属国有企业的审计是否属于内部审计?
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2022-02-07
物流企业的内部审计是什么
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2023-02-20
老师,我是招投标代理公司,外聘专家评审费会计分录如何做?
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2022-03-19
【求助】企业营业收入内部审计
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2017-06-07
企业内部审计一般要做什么?
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2018-07-05