V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
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2017-03-12
老师,对吗?1.XBRL不会改变会计系统的数据,企业通过XBRL所提供、披露的会计报表数据完全取决于( 报告主体 )。(2分) 管理会计中的控制不包括(D  )。(2分) A、成本控制体系 B、内部控制体系 C、风险管理体系 D、业绩评价
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2019-03-20
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
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2024-02-29
内部控制测试就是多个穿行测试吗?最近听到一种声音说穿行做1个,而内部控制是做多个穿行的,其方法是一样的,都是对一个完整的循环全部的测试。 还有人说,内部控制测试的方法与穿行的不一样,穿行是1个完整的循环,而内部控制测试可以按照相关的控制点选取不同的样本,即对A和B 控制点可以选10个样本,对于C控制点可以选取5个样本等等。
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2019-04-29
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
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2021-08-23
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
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2023-12-26
老师,同一控制下企业合并报告期内新增子公司需要调整上一年度数据吗?
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2020-04-10
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
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2021-01-04
我想问下什么是内部控制?要怎么做
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2019-03-27
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
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2017-04-09
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
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2023-03-17
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
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2020-03-10
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
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2022-03-28
初级会计实务中内部控制如何理解?
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2022-02-17
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
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2021-11-04
内部控制中淮公司有什么优点缺点
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2021-03-23
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
对于内部控制审计,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是(  )。 A.对控制有效性测试的实施时间越接近基准日,提供的控制有效性的审计证据越有力 B.整合审计中,控制测试涵盖的期间无须与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.整改后的内部控制需要在基准日之前运行足够长的时间,注册会计师才能得出整改后的内部控制是否有效的结论 D.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化信息处理控制未发生任何变化,注册会计师就不需要对该自动化控制实施前推测试
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2024-03-10
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
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2018-01-03
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
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2023-07-25