内部牵制制度的方式是什么
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2023-03-08
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
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2023-08-20
内部控制与财务造假的关系
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2023-12-22
企业内部控制措施包括什么?
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2022-03-25
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 A.控制本身的设计是否合理 B.控制是否得到执行 C.是否信赖控制并实施控制测试 D.控制是否有效运行 这个题不太明白C选项,内控在进行初步评价是了解内控的设计和执行与否并未设计到有效性,题目中说的在进行风评后 ,那就是风险应对,涉及到了有效性问题 C选项是有效性之后的问题了,没明白为什么选C。
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2021-04-13
小企业内部控制原则是什么
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2022-04-08
该怎么控制企业的内部成本?
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2019-04-14
内部控制的概念,作用和目标
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2022-01-25
控制科目设置内容不对怎么办
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2020-11-20
控股营利。企业制幼儿园 要交哪些税 适用什么会计制度
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2017-02-10
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
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2021-05-23
与特别风险相关的控制 如果对特别风险紧实施实质性程序,是不是就不用了解和评价与特别风险相关的内部控制的设计情况,也不用确认控制是否得到执行
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2021-08-07
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
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2020-07-20
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
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2022-04-04
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
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2021-12-13
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
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2022-01-23
新设立的公司内部一般哪些规章制度需要建立?
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2018-03-16
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
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2020-11-30
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
老师为什么内部控制越完善固有风险越低是错误的呢?那为什么还要加强内部控制呢?请具体说明一下,。还有ABC为什么正确呢?思考角度在哪里?
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2021-11-07