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1. 在确定控制测试的范围时,F注册会计师通常考虑的因素有( )。 A.总体变异性 B.在风险评估时拟信赖控制运行有效性的程度 C.控制的预期偏差 D.控制的执行频率 老师请问这题是第四章的内容么,没有找到相关的知识点
1/282
2023-06-24
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
1/1088
2020-04-10
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。 A、函证 B、穿行测试 C、重新执行 D、观察
1/2783
2020-03-02
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
1/875
2021-12-10
与特别风险相关的控制 如果对特别风险紧实施实质性程序,是不是就不用了解和评价与特别风险相关的内部控制的设计情况,也不用确认控制是否得到执行
1/1639
2021-08-07
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/567
2017-01-06
资产评估专业人员完成评估报告编制后,资产评估机构会对资产评估报告进行必要的内部审核,请问内部审核一般包括哪些方面和内容?
1/2244
2020-03-23
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能导致可能解除业务约定的情况
1/385
2021-01-03
仓库内部控制要怎么做呢?
1/1553
2017-02-18
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1/1180
2020-12-10
现金内部控制有哪些要素
2/1536
2021-11-11
内部控制要素是哪五要素?
1/1850
2022-02-17
什么是财务报告内部控制
1/731
2023-02-20
不属于现金管理内部控制制度的是
1/299
2022-06-16
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
1/366
2024-02-22
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
1/1140
2017-06-04
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/5403
2019-05-21
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