关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
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2018-10-10
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
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2020-07-11
老师麻烦请教一下 中淮公司与江淮公司在组织结构上为什么不同?你认为哪家公司更符合内部控制对环境的要求?这两家公司理想的结构图应该是怎样的、请画图说明。两家公司结构图这边发不了,老师您能留个联系方式嘛,拜托了
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2022-03-08
财务在内部成功控制中如何发挥作用
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2019-02-22
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
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2019-12-21
推动企业内部控制发展的动力是什么?
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2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
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2016-11-01
内部控制评价程序一般包括那些步骤
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2020-06-01
现金流量表垂直分析表的内部结构怎么算?
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2023-05-03
老师,麻烦请教一下,中淮公司与江淮公司在组织结构上为什么不同,你认为哪家公司更符合内部控制对环境的要求,你认为这两家公司理想的公司组织结构应该是什么样的,请画图说明。帮忙做一下
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2020-03-13
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
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2021-10-26
老师,麻烦请教一下,中淮公司与江淮公司在组织结构上为什么不同,你认为哪家公司更符合内部控制对环境的要求,你认为这两家公司理想的公司组织结构应该是什么样的,请画图说明。帮忙做一下
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2022-03-15
现金流量表垂直分析的内部结构怎么计算
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2023-12-06
;老师有没有企业内部控制的案列范文
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2023-03-15
企业 和事业的单位内部控制各是什么
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2020-01-28
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
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2021-06-24
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
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2020-10-07