为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
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2021-10-03
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
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2020-11-13
请问新政府会计制度电子税务局网上财务制度备案如何操作?江苏
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2019-06-13
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
政府财政部门,各高校(本科,专科学院)使用的财务制度都是政府会计制度吗?
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2019-08-15
控制型和财务性风险的区别
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2023-02-20
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
有没有用财务软件用友nc6.5的? 老师为什么找不到nc6.5的操作手册?
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2020-06-28
有浪潮软件的操作手册吗?
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2019-04-04
不是要在非财务报告的内部控制重大缺陷事项段中描述吗
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2022-07-24
什么是同级政府财政部门,能举例说明吗,谢谢老师
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2018-11-16
老师,急求用友T6成本结转操作流程或操作手册
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2021-05-22
请问“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”是强调事项段吗?
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2021-04-03
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
公积金缴纳操作手册有吗?
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2019-02-11
新中大CRP软件G6操作手册
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2018-01-30
社保缴纳流程或操作手册
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2019-06-06
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
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2023-03-02
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
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2020-08-14