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企业内部审计实务求详细过程和答案 感谢!!!
1/374
2020-06-12
集团内部的财务审计一般都关注哪些点呢
1/1143
2020-06-16
老师您好,为什么是在审计报告日后、审计工作底稿归档日前沟通值得关注的内部控制缺陷?不应该是审计报告日前么?都公告完了才和被审计单位管理层沟通?
1/2472
2020-10-08
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
1/496
2021-12-13
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
1/176
2022-03-31
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
1/1006
2015-08-06
公司内部走账混乱,内审风险大吗
1/824
2022-01-28
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
1/3270
2020-07-27
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
1/217
2022-05-11
老师,您好。内部审计和审计都提供合理保证么?如果是,为什么单选5,答案说内部审计不能提供合理保证,而多选3,又说都提供合理保证,麻烦帮解答下,谢谢!
1/1381
2022-04-15
年度报告是审计部门出的吗
1/707
2018-09-20
上,下级政府和审计部门分别指什么?
1/714
2023-05-14
《专项审计报告类型确定表》的的内容您这边有嘛,或则哪里能查阅到
1/320
2019-03-30
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
1/1712
2021-08-23
老师好!求一篇关于中职学校的审计论文 中职学校内部审计应侧重于哪些??
1/712
2020-02-25
我们是生产型的出口企业,既有外销也有内销,适用免抵退政策,我想问我们内销的部分的增值税是可以抵消的,那么这部分增值税对应的附加税怎么处理啊?需要缴纳吗?
4/2873
2020-10-22
公司需要财务做好各部门审计工作,请教具体如何实施安排
1/191
2022-01-17
没有会计部门审核,审核可以不签字吗?
1/428
2021-04-29
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
1/358
2023-08-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/2320
2019-12-25
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