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月末结转
增值税
,借:应交税金-
增值税
-转出未交增税 贷: 应交税金-未交
增值税
, 缴纳的时候冲销 应交税金-未交
增值税
,但是应交税金-
增值税
-转出未交
增值税
这个科目一直有余额怎么办
1/1723
2021-02-20
1.借 应交税费-应交
增值税
(销项税额) 5 应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 5 贷 应交税费-应交
增值税
(进项税额) 102.借 应交税费-未交
增值税
5 贷 应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 5,这分录对吗?
1/939
2019-02-21
这个分录最后一步:结转
增值税
应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
是设成转出未交
增值税
?还是转出多缴
增值税
?
1/1257
2020-06-23
增值税
专用发票所示价款50000,
增值税
0.17怎么算出
增值税
1/667
2015-12-17
转出未交
增值税
和 应交
增值税
-未交
增值税
是什么意思
1/7183
2017-02-23
月末应交税费-
增值税
-进项5000,销项税6000。我是这么做的:借:应交税费-应交
增值税
-未交
增值税
5000 应交税费-
增值税
-销项税6000 贷:应交税费-
增值税
-未交
增值税
6000 应交税费-
增值税
-进项税5000 这样对吗这样未交
增值税
余额就是1000,进项税和销项税就平了
1/641
2017-02-28
月末在结转
增值税
时,如果销项大于进项,需要写这个分录借:应交税费-应交
增值税
-销项税额 贷:应交税费-应交
增值税
-进项税额 应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
,然后再写一笔分录借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 贷:应交税费-未交
增值税
还是直接写一笔分录借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 贷:应交税费-未交
增值税
3/871
2018-09-07
预交的
增值税
可以直接冲应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
吗因来平时就是做的就是借:应交税费-应交
增值税
-销项税 贷:应交税费-应交增值-转出未交
增值税
1/712
2018-08-11
结转
增值税
的分录,借 应交税费——应交
增值税
贷 应交
增值税
——未交
增值税
借方的应交
增值税
销项税额明细账不会有数?分录对吗?
1/783
2019-02-24
借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 这个转出未交
增值税
是本月销项
增值税
的金额吗?
1/157
2021-06-10
请问月底要结转
增值税
吗?借:应交税费-应交
增值税
-简易计税 贷:应交税费-应交
增值税
-未交
增值税
1/955
2019-10-18
结转
增值税
时,应交税费-应交
增值税
-进项税额转出 与应交税费-应交
增值税
-减免税额两个科目 都是和进项税,销项税一样转到应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
吗? 然后应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
又转到应交税费-未交
增值税
是吗?
1/527
2019-02-22
增值税
销项税和进项税有余额吗,月未借:应交税费/应交
增值税
/销项税额 贷:应交税费/应交
增值税
/进项税额 应交税费/应交
增值税
/转出未交
增值税
借:应交税费/应交
增值税
/转出未交
增值税
贷:应交税费/未交
增值税
月未以上两个分录都要做吗?
1/874
2018-07-23
增值税
和
增值税
额的区别
1/1024
2015-12-28
月末结转
增值税
,借:应交税金-
增值税
-转出未交增税 贷: 应交税金-未交
增值税
, 缴纳的时候冲销 应交税金-未交
增值税
,但是应交税金-
增值税
-转出未交
增值税
这个科目一直有余额怎么办
1/1185
2019-12-31
老师,月末
增值税
需不需要做借:应交税费——应交
增值税
——转出未交
增值税
贷:应交税费——未交
增值税
3/550
2015-10-22
年度终了,
增值税
留底 要做借:应交税费--未交
增值税
贷:应交税费--应交
增值税
(转出未交
增值税
)吗
1/540
2018-09-18
增值税
进项税和
增值税
销项税每月月末用做转出未交
增值税
吗
1/1087
2022-03-17
这个月需缴纳
增值税
,平常都不做进项留底的
增值税
统计,这个月可以直接做成借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 贷:应交税费-应交
增值税
(未交
增值税
)吗
1/434
2017-06-05
增值税
增值税
发票怎么算?
1/731
2016-03-17
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