老师,我是一般纳税人建安公司,异地预缴的个人所得税,预缴的时候是借应交税费-应交个人所得税。 贷法人,那借方个人所得税问你做平呢
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2019-11-23
上一任会计个税系统扣得个税跟工资表上的个税不一致,导致年底应交税费-应交个人所得税账面贷方余额1494.81,怎么调账呢
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2022-03-25
请问异地施工预缴的个人所得税,异地没有为员工申报个税的,借方是计什么科目来冲平呢? 预缴时: 借:应交税费-应交个人所得税 贷:现金 借:? 贷:应交税费-应交个人所得税
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2021-03-18
老师,个税一般不是都代扣的嘛,可是我们家这次是去开的房租租赁发票,要交的个税啊,这会计分录能不能做成应交税费-应交个人所得税,贷银行存款啊
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2017-05-17
老师您好!请问下汇算个人生产经营所得已经用银行存款交纳, 借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款,那应交税费-应交个人所得税的借方有余额,怎么结转呢
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2021-04-06
您好:老师!单位收到税务局退2018年的个税,应该如何做账, 是 借:银行存款 贷:应交税费-应交个人所得税吗? 谢谢。还有这个3月份收到的税,2019年的汇算清缴要体现 出来吗?谢谢!
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2020-04-03
老师好上月发工资直接贷:银行存款,没有做贷应交税费-应交个人所得税,那这个月扣了个税,我应该怎么补分录呀?谢谢
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2019-12-05
老师,应交个人所得税是应交税费的二级科目么?在计提工资的时候,需要计提个税么?还是计提的时候不需要计提个税,等发放工资的时候再做个税的分录?
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2020-07-20
老师,为什么这里的“应交税费-应交个人所得税”要记贷方?这个科目的贷方不是表示所得税增加吗?但是企业帮员工代扣代缴了不是应该应交个人所得税减少吗?
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2020-03-10
老师,计算员工个税的时候多计算了,工资已经发了,个税也缴纳了,后期多的这部分怎么账务处理啊,肯定是要补进员工工资里的。税费已经入应交税费-应交个人所得税
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2019-07-04
应交税费-应交个人所得税科目一直有个贷方余额,经查是以前月份多计提,现想冲平,怎么做会计分录呢?
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2021-06-28
老师,下午好!实际缴纳个税16.05元。发工资时扣除个税16.03元。应交个人所得税科目借方-0.02元,怎么调平?
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2024-06-11
老师我按银行流水做了一回分录 应交个人所得税在借方,我发放工资的时候怎么做?
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2021-03-16
12月取得工资6000,年终奖36000,应交个人所得税怎么算
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2021-11-15
老师,21年注会税法个人财产租赁和个人房屋转租应交个人所得税中,每次收入不超过4000元的减除费用800,超4000的扣除20%费用,判断是否超4000时是按扣除各项费用后还是扣除各项费用前,老师讲的和轻一上的不一样,和去年的老师讲的也不一样,到底按哪个
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2021-05-28
上月多扣了员工的个税,这个月退回去给员工,记应交个人所得税的借方吗
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2021-08-27
1.分配工资借:××费用(管理/销售等)贷:应付职工薪酬——工资2.计提社保(企业部分)借:××费用(管理/销售等)贷:应付职工薪酬——社保3.次月发放工资时借:应付职工薪酬——工资贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)应交税费——应交个人所得税库存现金/银行存款4.上交杜保借:应付职工薪酬——社保(企业部分 个人部分)贷:库存现金/银行存款5.上交个人所得税借:应交税费——应交个人所得税贷:银行存款根据这个分录,人个承担的社保和个税,也入了公司的成本费用
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2017-09-06
老师,计提个税的分录是不是借:应付职工薪酬,贷:应交税费-应交个人所得税?然后下月支付的时候借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
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2019-08-02
我提问:您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分 个人部分)   贷:银行存款 我回复:按这个做法的法,应付职工新酬-工资 中计入一次社保个人部分,应付职工薪酬
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2016-06-03
请问老师,我在发12月工资时算的个税比这个月申报个税时实际交的数多,当时算个税时有几个员工的专项附加扣除写少了。1月的账已经做完了,2月发的1月的工资的个税同样也会比实际申报个税的数大。请问账上多的个税是不是应该在3月发2月的工资表上补给员工。账务上应该怎么处理呢?图上是我做的1月的账,应付职工薪酬-工资这个科目不受影响,但是应交税费-应交个人所得税科目和银行存款科目是不对的。
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2020-02-24