购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
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2019-09-10
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
什么是财务内部控制的独立性
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2019-02-16
培训学校的学费如何内部控制
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2019-05-14
强化内部人控制是什么意思呀
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2022-03-26
内部控制的固有局限性指哪些
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2022-03-04
强化内部人控制是什么意思呢?
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2023-06-05
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
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2023-03-08
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
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2020-06-17
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
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2020-04-02
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
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2019-08-26
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
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2018-12-30
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
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2019-10-09
企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
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2017-06-24
老师 我问一道审计方面的问题: 2. ABC会计师事务所注册会计师甲和乙接受事务所的委派对美华股份有限公司(以下简称美华公司)20x9年度财务报表进行审计。在预备调查阶段,注册会计师通过调查问卷等形式了解到美华公司销售收款循环的内部控制,描述如下: 会计部收到销售单后,根据销售单中所列资料,开具统一的销售发票,将顾客联寄送顾客,将销售联交应收账款专管员,作为记账和收款凭据。 要求: (1)指出美华公司在销售收款循环的内部控制中存在的缺陷 (2)针对存在的缺陷,提出改善措施。
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2023-08-29
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
一般纳税人企业所得税税负又该控制在多少 钢材批发与销售,增值税税负控制在多少合适
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2018-09-25
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
请问老师一般公司的销售费用和管理费用和销售收入的比例控制在多少范围之内属于正常范围?
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2016-10-17
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
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2019-03-30