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下列有关经营风险对重大错报风险的影响的说法中,正确的有( )。 A、所有经营风险都会导致重大错报风险 B、经营风险比重大错报风险范围小 C、注册会计师没有责任识别或评估对财务报表没有重大影响的经营风险 D、注册会计师了解被审计单位的经营风险有助于其识别重大错报风险
1/1856
2020-03-07
内部审计一般会审计哪些内容
2/3410
2019-11-19
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
2/1795
2022-04-02
公司邀请社会事务所进行内审,审计费用可以向财务部门进行报销吗
5/696
2022-03-29
在财务报表审计中,检查风险应当满足审计风险的低水平 这句话对吗老师 求教
1/1650
2020-04-16
这个审计报告风险大吗
3/600
2021-07-27
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
1/217
2022-05-11
下列关于抽样风险的表述中,不正确的是( )。 A、使用审计抽样时,审计风险既可能受抽样风险的影响,又可能受到非抽样风险的影响 B、抽样风险和非抽样风险影响被审计单位的重大错报风险 C、抽样风险是指注册会计师根据样本得出的结论,可能不同于如果对整个总体实施与样本相同的审计程序得出的结论的风险 D、非抽样风险,是指注册会计师由于任何与抽样风险无关的原因而得出错误结论的风险
1/3288
2020-03-02
你好老师,银行贷款用的是 内 账报表吗?领导让打印此报表,会存在什么风险吗?
1/1677
2019-09-04
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02
请问老师总体审计策略也应包含风险评估程序吧,风险评估应贯穿整个审计过程吧?
2/969
2022-04-03
那风险管理的领导结构是什么?
1/895
2021-12-28
1、请介绍美国coso委员会的基本情况 2、国内外对内部控制定义的不同 3、内部控制的内涵的理解 4、如何理解“内部控制是全员工控制”这句话? 5、内部控制与风险管理结合能带来哪些好处? 6、内部控制经历了哪几个发展阶段? 7、内部控制几个不同发展阶段最大的特点是什么? 8、内部控制在中国运用最广泛是哪个阶段的理论? 9、网络化和智能化给内部控制带来了哪些机会和挑战? 10、Sarbanes-Oxley Act中界定的CEO和CFO关于财务报告的责任
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2023-09-06
下列关于风险识别和评估的相关说法中,正确的有( )。 A.风险识别的目的是找出审计风险 B.注册会计师实施风险评估程序时,需要了解被审计单位及其环境 C.注册会计师实施风险评估程序,以充分识别和评估财务报表重大错报风险,并针对评估的重大错报风险设计和实施进一步审计程序 D.注册会计师在了解被审计单位及其环境时,需要了解被审计单位的性质
1/5694
2023-02-05
领导说,帮助为其公司用不真实的手续走账会给我们公司带带来什么风险
1/564
2021-10-29
老师!公司要求开200万发票,但公司只有50万的发票(但领导说可以弄到发票)请问这个有什么风险吗?
1/1187
2019-10-28
对于连续审计,存在特别风险,每年都要进行控制测试?对于无重大风险的情况下,利用以前的审计证据最多3年?包括第一年审计时间吗?比如17年审计后,20年才重新执行?
1/2965
2020-06-11
老师,单位领导在公司账上到账有什么风险?
1/838
2017-07-31
外部审计和内部审计分别负责的工作内容是什么?
1/1581
2018-12-26
审计风险不适用风险评估程序,那再重大错报风险的评估中怎么会有涉及
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2022-05-09
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