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单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
1/1006
2015-08-06
会计需要为外部,内部使用者编制特别的个性化报表吗?
1/392
2020-03-02
累计折旧这月的帐和利润表数,那我
内部会计报表
这咋填呢
1/538
2018-12-04
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
1/263
2023-03-07
下列不属于会计报表内容的是( )。 A.会计报表主表 B.会计报表附表 C.会计报表附注 D.会计报表说明
1/305
2023-06-25
内部融资和外部融资在财务报表中分别体现在哪些会计科目中?
1/2959
2019-02-16
请问老师,一般的企业内部及外部标准配套要会计做的一些报表及表格有哪些?
2/142
2021-04-29
会计事务所出具的财务报表与内部报税出具的财务报表有什么区别与差别啊
1/1039
2019-11-21
会计事务所出具的财务报表与内部报税出具的财务报表有什么区别与差别啊
1/849
2019-11-21
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
内账会计报表,是不是内账做完,内账财务软件报表打开,打印报表
1/860
2019-10-18
内部报酬率及净现值计算表
1/110
2021-11-14
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
内部回报率为什么不是合适的业绩评价指标
1/120
2023-10-19
(二)政府部门会计报表附注 1.会计报表编制基础。。 2.遵循相关制度规定的声明。 3.合并范围。 4.重要会计政策与会计估计变更情况。 5.会计报表重要项目的明细信息及说明 这几项应该怎样写? 嘻嘻 于 2022-05-25 15:50 发布 3770
1/197
2023-05-21
其他一些公司自行设计的会计科目 像7001内部往来 在会计报表是是不是不显示
3/864
2017-06-19
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
教育培训企业内部做报表,涉及哪些会计科目?能详细点讲解吗
1/1242
2019-02-10
民间申计撰写的内部控制审计报告有什么内容,
1/12
2023-10-12
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