民间申计撰写的内部控制审计报告有什么内容,
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2023-10-12
华为内审/费用报销制度有哪些创新,哪些值得我们财务工作借鉴。
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2022-11-10
内部审计一般会审计哪些内容
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2019-11-19
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
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2022-04-02
收到科技创新基金应如何进行账务处理 收到创新基金后是计入 专项应付款,然后冲销吗?
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2014-09-16
外部审计和内部审计分别负责的工作内容是什么?
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2018-12-26
公司总裁任正非有一次去日本出差回来后,报销了自己在酒店洗衣服费用,内部审计发现后由审计部负责人找任正非谈话,要求任正非向公司退还该费用并写出检讨向公司通报 讨论 1审计部是华为设立的一个内部监管机构,竟然可以监督公司 的创始 人任正非,公司赋予内部审计职权范围是什么样的? 2内部审计应坚守怎样的原则?
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2021-09-01
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
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2017-06-13
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
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2017-06-07
企业内部审计一般都是审什么内容?
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2021-12-21
内部审计与外部审计之间的关系都有哪些
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2015-12-27
内蒙古区内部审计协会
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2023-02-08
公司内部审计都审什么呢?
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2015-11-12
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
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2023-03-07
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
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2024-01-27
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
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2021-06-27
公司内部账让外部审计审核存在风险吗?
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2020-02-21
什么是会计内部审计
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2015-12-23
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-03-01