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老师,我想问一下
内部控制审计
与内部审计之间有什么联系与区别呢…是
内部控制审计
不是内部控制哦~
2/1795
2022-04-02
民间申计撰写的
内部控制审计
报告有什么内容,
1/12
2023-10-12
"下列各项中,有关内部控制及
内部控制审计
的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.
内部控制审计
包括财务报告
内部控制审计
和非财务报告
内部控制审计
C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
1/263
2023-03-07
内部控制审计
的范围严格限定在财务报告
内部控制审计
为什么
1/601
2024-01-27
下列有关对企业
内部控制审计
的说法中,错误的是( )。 A.企业
内部控制审计
是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业
内部控制审计
严格限定在财务报告
内部控制审计
C.企业
内部控制审计
中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
1/8
2024-06-17
下列各项中,有关
内部控制审计
和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.
内部控制审计
和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,
内部控制审计
需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和
内部控制审计
在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而
内部控制审计
需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2125
2021-10-03
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见
内部控制审计
报告②否定意见
内部控制审计
报告③无法表示意见
内部控制审计
报告 的各个出具条件吗?
1/1180
2020-12-10
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
3/499
2019-09-01
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
1/4581
2021-12-27
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
1/748
2020-06-15
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
4/537
2023-07-25
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
老师你好,问一下企业
内部控制审计
是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
在
内部控制审计
中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒
内部控制审计
报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在
内部控制审计
报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入
内部控制审计
的范围,但应当在
内部控制审计
报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的
内部控制审计
报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在
内部控制审计
报告中增加
1/392
2024-03-10
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
1/600
2022-01-23
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
1/4553
2019-08-27
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