民间申计撰写的内部控制审计报告有什么内容,
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2023-10-12
审计部门要审计工程,现在要整理出工程各项成本明细,这个报表怎么做?
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2017-06-05
内部成本报表怎么审核与管控分析?
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2017-12-05
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
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2018-05-09
内部审计一般会审计哪些内容
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2019-11-19
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
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2022-04-02
外部审计和内部审计分别负责的工作内容是什么?
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2018-12-26
老师好,行政部门对本行业直属国有企业的审计是否属于内部审计?
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2022-02-07
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
工程年内已经全部完工,审计金额没出来,如何结转收入和成本?
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2023-02-26
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )。 A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
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2024-03-25
企业内部审计一般都是审什么内容?
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2021-12-21
公司内部审计都审什么呢?
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2015-11-12
内部审计与外部审计之间的关系都有哪些
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2015-12-27
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
内蒙古区内部审计协会
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2023-02-08
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
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2023-03-07
你好,单位成立内部审计机构需要什么人才
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2022-09-08
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
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2021-06-27
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
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2024-01-27