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职工差旅费报销,需要报销人粘贴费用报销单据,交给财务人员审核,然后交给总经理审批签字,然后出纳办理报销手续。
职工差旅费报销的账务处理是,
借:管理费用—差旅费,
贷:库存现金,
其他应收款等科目。
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