企业结账后又收到发票怎么做账
当年的话:
之前有暂估,可以下月入账;
无票入账了,可以把发票附到凭证后面,
尽量通知业务人员,没有发票先报发票进度,会计可以事先做预判,
跨年了,
使用以前年度损益调整科目代替损益,如果是资产类可以直接入账。
期末结账后一般没有余额的账户有哪些 问
期末结账后一般没有余额的账户就是损益类账户。包括:主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,投资收益,主营业务成本,其他业务成本,营业外支出,税金及附加,管理费用,销售费用,财务费用等科目。 答
用友u8怎么反结账 问
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击该图标。 2、如果想取消20XX年X月份的结账,选择20XX年X月份后,出现蓝条,以示选取成功。 3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。 答
金蝶kis旗舰版如何反过账反结账 问
1、在金蝶kis旗舰版主界面,选择“账务处理”,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11,调出功能,在弹出的反过账选项框中,如果只是对某部份凭证进行反过账,勾选“部份凭证反过账”,若是需要全部反过账,直接点击“完成”,然后找到需要反过账的凭证。 答
年终结账如何用金蝶软件结转本年利润 问
点击“账务处理”-“结转损益”,系统自动结转期间损益科目。 把本年利润结转到未分配利润, 结转后,本年利润科目没有余额。 结转分录 , (1)如果利润是亏损 , 借:利润分配-未分配利润 , 贷:本年利润 , (2)如果利润是盈利 , 借:本年利润 , 贷:利润分配-未分配利润。 答
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法 问
1. 凭证审核完毕, 2.凭证过账完毕, 3.期末调汇, 4.结转损益, 5.损益凭证审核、过账, 6.结账。 答
企业购对讲机暂未收到发票如何做账,收到发票后又如何做账
答: 您好 借 低值易耗品 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款 借 应付账款-暂估应付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
老师你好,房地产开发企业结转成本后,又收到之前已做工,但是没开发票的发票,现在应该怎么入账?
答: 你好; 暂估做账即可; 计入 开发成本 -暂估入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到这笔钱怎么做账?后期收到租用场地的发票又怎么做账啊?
答: 你好,借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费应交增值税 后面收到发票附凭证后
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