送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2025-01-06 15:00

你好,您之前是怎么做账的呢?麻烦发下

玻璃心 追问

2025-01-06 15:01

D主营业务成本,应交税金-进项,C 预防账款

东老师 解答

2025-01-06 15:03

借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项税额转出 预防账款

玻璃心 追问

2025-01-06 15:04

进项税转出月末要结转吗?如何结转?

东老师 解答

2025-01-06 15:04

借应交税费应交增值税进项税额转出  贷应交税费-未交增值税

玻璃心 追问

2025-01-06 15:09

进项税转出需要在电子税务局上面操作什么吗?还是填写报表的时候直接填一下就可以?

东老师 解答

2025-01-06 15:10

对,在附表一里面填写进项税额转出的金额就成

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相关问题讨论
按发票金额,冲减收入和增值税金额,借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费—应交增值税—销项税 红字
2018-10-12 19:42:31
你好,是销售红字发票吗?
2018-10-11 17:09:35
你好!需要入账的了。跟蓝字发票一样,只金额写负数
2017-08-30 16:09:41
要的
2017-03-20 10:56:21
您好!跟蓝字发票是一样的,只是金额写负数。
2016-12-29 10:56:15
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