12月份,账面上发生应交税费——应交增值税(销项税额) 190000, 应交税费——简易计税 12000,应交税费——应交增值税(减免税额)4000,那结转税分录怎么做,就是转到未交增值税科目的分录
盛晟
于2025-01-06 17:56 发布 25次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-01-06 17:57
你好,你这个借销项 19000
。借简易征收12000
贷减免税额4000
贷未交增值税。27000
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你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的
2017-04-15 16:38:15
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