增值税进项发票已经认证,本月冲红并开具正确的专票,问进项税额转出时会计分录? 借原材料 100 应交税费一应交增值税(进项税额) 13 贷 银行 13
一个追山少女
于2025-01-08 14:16 发布 64次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-01-08 14:17
同学,你好
你是问开具红字发票的分录吗?
借:原材料 -100
应交税费-应交增值税(进) -13
贷:银行存款 -113
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借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
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