送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-01-08 14:17

同学,你好

你是问开具红字发票的分录吗?
借:原材料  -100
应交税费-应交增值税(进)  -13
贷:银行存款   -113

一个追山少女 追问

2025-01-08 14:20

已认证发票,本月冲红并开具正确的专票,是需要进项税额转出吗?分录是什么

小菲老师 解答

2025-01-08 14:25

同学,你好
分录不是做进项税额转出,是做负数分录

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
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