送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-04 10:48

剩下的320000由于没有销售出去,还是体现在暂估入库的状态。等实际取得发票后,再红冲暂估分录,再按实际发票的金额入账。

烟花雨 追问

2018-06-04 10:52

老师那是去年暂估的,等以后年度取得发票在慢慢冲暂估,这样有影响吗?毕竟去年一次暂估太多了

张艳老师 解答

2018-06-04 10:54

没有影响的,不过时间不宜间隔太长时间。

烟花雨 追问

2018-06-04 10:58

那到时没有取得那么多金额的发票,也未销售那么多,剩下的可以直接冲掉吗?怎么处理?

张艳老师 解答

2018-06-04 11:00

是这样的,那就要把暂估的部分给红冲掉就可以了。

烟花雨 追问

2018-06-04 11:02

老师比如一下冲掉10几万,这样影响大吗?会不会引起不必要的麻烦?

张艳老师 解答

2018-06-04 11:12

应该影响不大的,我单位有时根据当时情况需要,会暂估上千万的入库,跨月再冲红。个人感觉关键要看公司和税局的关系了。

上传图片  
相关问题讨论
成本根据有发票的金额填列就可以
2019-05-19 09:16:38
您好 填写在纳税调整项目明细表30 其他栏次
2019-05-17 14:36:32
剩下的320000由于没有销售出去,还是体现在暂估入库的状态。等实际取得发票后,再红冲暂估分录,再按实际发票的金额入账。
2018-06-04 10:48:55
你好,预提的成本在汇算清缴之前有取得发票,就不需要做纳税调增的
2018-06-14 10:08:34
纳税调整明细表扣除项目的其他里面调增 填写账载金额 其他的不填写
2020-07-05 10:51:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...