送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-06-04 11:02

5月 
借:应收账款 
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 
6月 
借:银行存款 
贷:应收账款

little lion Quinn 追问

2018-06-04 12:25

谢谢老师。 
如果是差旅费报销,5/31号员工提交了5月份的差旅费报销单,6/1号审批通过并进行了报销。现在做5月份的账的话, 
贷:其他应付款-员工往来,还是银行存款呢?

岳老师 解答

2018-06-04 13:40

非常抱歉,由于业务水平所限,您的这个问题我解答不了,麻烦您重新提问一下,请其他老师为您解答吧。

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相关问题讨论
你好,收回应收账款,是这样做分录的 
2021-07-17 11:06:50
您好 解答如下 对的
2022-12-03 10:02:34
5月 借:应收账款 贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 6月 借:银行存款 贷:应收账款
2018-06-04 11:02:53
同学,你好,这个是可以的,
2022-04-06 11:16:38
你好,托收承付业务因为只是使用银行渠道便捷收款,收款风险还未转移给银行,因此托收凭证应计入应收账款。
2020-11-12 20:32:17
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