A客户6月份货款是507899元,7月转了507890元,算结清了,这个月会计分录是 借 银行存款507890元 贷 应收账款 507890元, 还有差价9元,怎么处理?
ciaoin
于2017-07-13 17:57 发布 765次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,收回应收账款,是这样做分录的
2021-07-17 11:06:50
您好 解答如下
对的
2022-12-03 10:02:34
5月
借:应收账款
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)
6月
借:银行存款
贷:应收账款
2018-06-04 11:02:53
同学,你好,这个是可以的,
2022-04-06 11:16:38
你好,托收承付业务因为只是使用银行渠道便捷收款,收款风险还未转移给银行,因此托收凭证应计入应收账款。
2020-11-12 20:32:17
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