老师,24年11月我的进项税大于销项税,结转后我的未交增值税就在借方,那么我交12月的增值税,如果销项税小于我的未交增值税借方金额,那我的会计分录是不是这个做:借:应交税费_应交增值税_销项税额 XX 贷:应交增值税-未交增值税
老鱼翁1918
于2025-01-09 16:53 发布 1次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的
2017-04-15 16:38:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息