送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-06-05 01:01

这是代账会计那边做的,请问这样情况如何处理比较好,是一直挂着还是???

姚姚 追问

2018-06-05 01:01

能否做凭证更正呢?如果更正该如何处理呢?

徐阿富老师 解答

2018-06-05 04:19

你好,做调整分录 借应付账款 贷应收账款

徐阿富老师 解答

2018-06-05 06:35

老师,为什么11月份收到货款不是做借预收账款,贷银行存款吗?为什么可以做成借应付账款,贷银行存款。

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相关问题讨论
这是代账会计那边做的,请问这样情况如何处理比较好,是一直挂着还是???
2018-06-05 01:01:06
这个是重分类,是正确的了
2018-07-26 15:55:15
发出20万给客户是这样做分录 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 然后期末余额预收账款 20万,而不是在应收账款按负数20万填写
2018-11-16 20:09:57
你好,可以的
2017-05-15 11:06:15
钱都付过了 你这边只能调整申报表 不能调账了 把税给补齐了就行
2020-06-03 15:31:37
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