送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-01-13 11:35

同学,你好

抵消账款,先不做分录,要知道之后用途才能做帐。
借:管理费用-福利费
贷:应收账款

于会计 追问

2025-01-13 11:41

不行吧,22万的酒店储值卡呢,后面会发给员工或者送给客户。  我可不可以这样做分录
借:预付账款-储值卡  
    贷:应收账款

于会计 追问

2025-01-13 11:42

另外就是,如果我发放给员工作为福利或者送给客户的话,我没有进项税额,是不是也无需缴纳13%的增值税呢?  储值卡是没有税的吧?

小菲老师 解答

2025-01-13 11:44

同学,你好
你做这个分录可以的

借:预付账款
贷:应收账款


给客户或者员工,不用视同销售,直接作费用

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