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注会取证班 木子
于2018-06-05 10:46 发布 847次浏览
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-06-05 10:48
您的分录错误,发生的加工费: 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬-工资等 交付货物: 借:主营业务成本 贷:劳务成本
注会取证班 木子 追问
2018-06-05 10:59
应付职工薪酬怎么平啊??
方亮老师 解答
2018-06-05 11:11
发放工资时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2018-06-05 11:32
是不是写应付职工薪酬-制造费用 ??
2018-06-05 11:36
明细科目是工资。
2018-06-05 11:43
但是工资不是全部用于劳务成本啊
2018-06-05 11:49
应该是加工部分的工资计入劳务成本科目。
2018-06-05 12:01
那我计提工资时需要分开计提吗
2018-06-05 12:02
需要分开计提。
2018-06-05 13:37
那劳务成本只占了工资的一小部分,一个人的工资都不到,该怎么计提啊
2018-06-05 13:43
借:劳务成本 贷:应付职工薪酬-工资
2018-06-06 10:07
可以这样吗???借:管理费用33120 劳务成本2100 贷:应付职工薪酬 35220
2018-06-06 10:19
可以这样编制分录。
2018-06-06 12:11
那我做工资表要怎么分配?一个人3500分两部分吗
2018-06-06 13:04
需要编制工资分配表作为原始凭证入账。
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方亮老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,会计师
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