送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-05 10:48

您的分录错误,发生的加工费: 
借:劳务成本 
贷:应付职工薪酬-工资等 
交付货物: 
借:主营业务成本 
贷:劳务成本

注会取证班 木子 追问

2018-06-05 10:59

应付职工薪酬怎么平啊??

方亮老师 解答

2018-06-05 11:11

发放工资时: 
借:应付职工薪酬 
贷:银行存款

注会取证班 木子 追问

2018-06-05 11:32

是不是写应付职工薪酬-制造费用  ??

方亮老师 解答

2018-06-05 11:36

明细科目是工资。

注会取证班 木子 追问

2018-06-05 11:43

但是工资不是全部用于劳务成本啊

方亮老师 解答

2018-06-05 11:49

应该是加工部分的工资计入劳务成本科目。

注会取证班 木子 追问

2018-06-05 12:01

那我计提工资时需要分开计提吗

方亮老师 解答

2018-06-05 12:02

需要分开计提。

注会取证班 木子 追问

2018-06-05 13:37

那劳务成本只占了工资的一小部分,一个人的工资都不到,该怎么计提啊

方亮老师 解答

2018-06-05 13:43

借:劳务成本 
贷:应付职工薪酬-工资

注会取证班 木子 追问

2018-06-06 10:07

可以这样吗???借:管理费用33120 
                                  劳务成本2100 
                                  贷:应付职工薪酬 35220

方亮老师 解答

2018-06-06 10:19

可以这样编制分录。

注会取证班 木子 追问

2018-06-06 12:11

那我做工资表要怎么分配?一个人3500分两部分吗

方亮老师 解答

2018-06-06 13:04

需要编制工资分配表作为原始凭证入账。

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