送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-06 09:19

您好!你是说现在到期了,不租了?你租了多久,金额多少

会计学堂学员 追问

2018-06-06 09:30

是公司还在筹建当中,厂房也是才开始租的,现在签的合同是5月到12月底的,发票也开过来了,金额有30W左右,请问账务怎么处理?

宋生老师 解答

2018-06-06 09:35

您好!你每个月借管理费用-房租 贷应付账款就可以了。

会计学堂学员 追问

2018-06-06 09:44

租金是预付的,发票也开过来了,我想问一下可不可以先计入到长期待摊费用,等到正式生产了再分3年摊销?

宋生老师 解答

2018-06-06 09:44

你好!你只是付了几个月的,不用分3年摊销啊

会计学堂学员 追问

2018-06-06 09:53

主要是公司还在筹建期,厂房应该是摊销到制造费用上面吧,然后再转成本,但是现在没生产,金额也较大,而且厂房租了2个,一个只有8个月左右,一个有1年,所以我也不知道怎么处理才好。

宋生老师 解答

2018-06-06 10:11

您好!还没有投入的时候计入管理费用

会计学堂学员 追问

2018-06-06 10:46

是等到投产后再摊销到制造费用还是现在开始就可以每月进行摊销计管理费用了?

宋生老师 解答

2018-06-06 10:48

你好!现在就可以摊销了。

会计学堂学员 追问

2018-06-06 10:58

分录是不是这样的:借:长期待摊费用-租凭费   应交税费-应交增值税(进)   贷:银行存款   
摊销时 借:管理费用-租赁费  贷:长期待摊费用-租凭费

宋生老师 解答

2018-06-06 11:03

您好!是的。就是这样。

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相关问题讨论
您好!你是说现在到期了,不租了?你租了多久,金额多少
2018-06-06 09:19:26
您好!这个你可以计入到在建工程里面。但是不能折旧扣除。
2018-06-29 16:13:49
外账很多都是根据发票核算
2016-02-01 10:18:17
可以入账,但汇算清缴时需要调整
2017-04-13 10:23:53
借;固定资产 贷;银行存款等科目
2017-01-12 15:46:23
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