送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-06-06 14:24

借:预付账款 150
贷:银行存款 150
借:资产或者成本、费用10(您没说)
贷:预付账款 10
借:资产或者成本、费用140(是否专用发票,是否可以抵扣,您也没说)
贷:预付账款 140

奔奔 追问

2018-06-06 14:26

摊销的分录要怎么做?是次月开始摊销吗

岳老师 解答

2018-06-06 14:31

请问摊销什么项目?

奔奔 追问

2018-06-06 14:36

信息服务费(计入管理费用)

岳老师 解答

2018-06-06 14:41

既然直接计入管理费用,没有摊销了。

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借:预付账款 150 贷:银行存款 150 借:资产或者成本、费用10(您没说) 贷:预付账款 10 借:资产或者成本、费用140(是否专用发票,是否可以抵扣,您也没说) 贷:预付账款 140
2018-06-06 14:24:12
借:预付账款或其他应收款 贷:现金或银行存款
2016-12-12 19:48:59
你好 收到,借;银行存款,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;银行存款
2020-04-09 14:33:12
借银行存款贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款
2022-05-18 11:42:43
您好,收到支付宝备付金的分录, 借:银行存款 贷:营业外收入
2020-08-18 11:51:51
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