老师,您好,每月的提计工资,借:销售费用和管理费用工资 (包括个部部份社保+福利+实发工资和个税对吗) 贷应付职工薪酬-工资, 发放工资,借应付职工薪薪酬-工资(包括个部部份社保+福利+实发工资和个税对吗) 贷,应交个税 其他应收款(个人部份社保),银行存款 对吗
焕然
于2025-02-05 17:34 发布 6次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-02-05 17:36
是的对的,是这么做的
相关问题讨论
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
同学你好,可以的。分录没问题
2019-04-04 13:46:46
你是用费用报销的,就不能计入工资了,只能根据发票计入费用
2019-04-04 10:13:09
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
焕然 追问
2025-02-05 17:41
郭老师 解答
2025-02-05 17:41