送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-02-07 10:48

中间的差额1万能做预提费用

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3万等同于起征点的概念哦 按实际金额缴纳税
2016-03-07 14:55:30
既然发票已经开过了,就应该借:管理费用—进退场费4.5万,贷,银行存款4.5万,而不能计入预付账款了 预付账款借方核算的是没有开发票就付款的项目 现在仍然有预付账款这个科目
2019-11-03 17:46:01
您的分录错误,正确分录如下: 1、支付款项: 借:预付账款-租金 25 贷:银行存款 25 2、摊销租金: 借:制造费用 7.5 贷:预付账款-租金 7.5 3、收到发票后编制如下两笔分录: a、借:银行存款 25 贷:预付账款-租金 25 b、借:预付账款-租金 25 贷:银行存款 25
2017-11-02 09:04:53
如果不想交税,可去税局咨询,
2015-07-09 14:12:13
借库存商品进项税额贷预付账款15
2018-12-31 15:38:24
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