老师,请问发票来了1万,付款付了2万,这中间的差额1万能做预提费用吗
菇凉
于2025-02-07 10:47 发布 0次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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3万等同于起征点的概念哦 按实际金额缴纳税
2016-03-07 14:55:30
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既然发票已经开过了,就应该借:管理费用—进退场费4.5万,贷,银行存款4.5万,而不能计入预付账款了
预付账款借方核算的是没有开发票就付款的项目
现在仍然有预付账款这个科目
2019-11-03 17:46:01
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您的分录错误,正确分录如下:
1、支付款项:
借:预付账款-租金 25
贷:银行存款 25
2、摊销租金:
借:制造费用 7.5
贷:预付账款-租金 7.5
3、收到发票后编制如下两笔分录:
a、借:银行存款 25
贷:预付账款-租金 25
b、借:预付账款-租金 25
贷:银行存款 25
2017-11-02 09:04:53
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如果不想交税,可去税局咨询,
2015-07-09 14:12:13
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借库存商品进项税额贷预付账款15
2018-12-31 15:38:24
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