老师好,我账上的“未交增值税”是负数,与税报表中的数有点差额,账中留抵比税报表中留抵多了“81.33”,体现在未交增值税上,就是 -81.33。可能是我申报时,机票,火车票这块少报了,但我具体是何时少报的不好找了。我能否调一下账: 借:管理费用 81.33 贷:未交增值税 81.33
陈洋
于2025-02-07 15:43 发布 5次浏览
- 送心意
言云老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2025-02-07 15:46
你好。根据你的描述,是你在账务处理时将81.33计入了进项税,但是申报时没有勾选81.33为进项税。这里建议做进项税转出处理。借:管理费用81.33,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 81.33。
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你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10
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意思是,还需要交一笔增值税,这笔是管理方面造成的补交,如果是这样的话,也不能这样做
2021-05-28 17:16:33
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你好,应交税费-应交增值税(减免税款)与应交税费——未交增值税这样做对冲分录
借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费-应交增值税(减免税款)
2019-07-24 20:08:45
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可以。
但最好是找出原因再调整。
2017-05-29 11:27:39
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管理费用结转到本年利润
2019-09-19 20:40:38
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