送心意

言云老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2025-02-07 15:46

你好。根据你的描述,是你在账务处理时将81.33计入了进项税,但是申报时没有勾选81.33为进项税。这里建议做进项税转出处理。借:管理费用81.33,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 81.33。

陈洋 追问

2025-02-07 15:59

那进项税额转出用结转吗?

言云老师 解答

2025-02-07 16:03

你好。进项税转出需要结转,结转至未交增值税,结转后未交增值税也就平了。

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相关问题讨论
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
意思是,还需要交一笔增值税,这笔是管理方面造成的补交,如果是这样的话,也不能这样做
2021-05-28 17:16:33
你好,应交税费-应交增值税(减免税款)与应交税费——未交增值税这样做对冲分录 借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费-应交增值税(减免税款)
2019-07-24 20:08:45
可以。 但最好是找出原因再调整。
2017-05-29 11:27:39
管理费用结转到本年利润
2019-09-19 20:40:38
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