老师你好,我公司A项目发生成本80万元,项目已经结束 问
您好,是的,可以的,收不回来我们也没法确认收入 答
老师,老板让设计车间计件人员的计件工资的表格,有 问
你用这个图的就可以啦。 答
银行退回的稳岗收入,做凭证:贷:营业外收入--政府补 问
您好,营业收入转到本年利润了 答
请问老师,去年的电话费发票,今年1月份 打出来的,只 问
意思发票开具日期是1月 ? 答
) 4日,一生产车间领用A材料 4000千克、B材料8000千 问
你好,借原材料 72000,应交税费,应交增值税进项税额。11520 银行存款16480,贷应付票据100000On 答
报销:借:管理费用 贷:库存现金 抵扣:借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税借:应交税费/未交增值税 贷:管理费用(借方金额负数)
答: 你好! 可以的
税控服务费,借:管理费用,贷:现金,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用。月未要怎么结转到未交增值税?
答: 你好,应交税费-应交增值税(减免税款)与应交税费——未交增值税这样做对冲分录 借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费-应交增值税(减免税款)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好税控设备维护费的完整分录是这样的吗?交维护费借:管理费用 280 贷:银行存款 280抵税时借:应交税费-应交增值税(减免税)280 贷:管理费用 -280转未交增值税借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)280 贷:应交税费-应交增值税(减免税)280借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)280贷:应交税费-未交增值税 280
答: 上述的会计处理完全正确。
宋生老师 解答
2017-08-10 14:15
宋生老师 解答
2017-08-10 14:18