企业在申报增值税时 税务局要求多交一些增值税,企业在没有收入的情况下计提了2400万的收入,对于这一部分为了交税没有实际发生的收入计提了1900万的成本,但是在所得税汇算的时候,所得税部门认为2400完的的收入计提的成本为虚增成本让补交所得税,这种情况应该如何解释,2400万的收入和1900万的成本只是为了缴纳增值税计提的并未实际发生,对于所得税稽查提出的虚增成本的问题怎么回复
燕子
于2025-02-09 22:32 发布 23次浏览
- 送心意
王琳老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2025-02-09 22:34
你好,为什么要虚列收入呢?虚增成本无票要汇算清缴调增
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你好 ; 借利润分配-未分配利润贷应交税费- 应交增值税- 企业所得税; 缴纳 ;借 应交税费- 应交增值税- 企业所得税 ; 营业外支出-滞纳金 贷银行存款
2021-11-10 15:07:34

正常做纳税的分录,只不过要做一个其他应付款来过度,其他的正常
2019-11-29 19:33:11

你好,不行的,当月的税款必须如实交纳的.
2018-01-12 20:34:27

你好,是小规模纳税人还是一般纳税人补交的增值税?
2024-07-12 11:31:06

你好,需要按正确的数据申报,在规定的期限之内上交税款的
2017-10-24 16:21:12
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