老师,我们是小企业会计准则,2024年12月多计提一笔费用13万,但在2025年1月红字冲销了这笔13万,那么汇算2024年企业所得税的时候就是要做13万的纳税调增,然后等到2025年结束的时候,汇算2025年企业所得税的时候,应不应该纳税调减这笔13万的费用呢??因为2025年1月份红字冲销的这笔13万费用影响了2025年期间的费用,红字冲销的这笔分录是借:管理费用-13万,贷:其他应付款-13万,我纠结的就是汇算2025年企业所得税的时候要不要调增呢?
武月红
于2025-02-10 09:50 发布 9次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-02-10 09:51
不应该。
调增你即使没有红冲,你多做了,没有发票也需要纳税调增,不是吗?
还有你的账务处理不对,借其他应付款贷利润分配未分配利润。
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借:应交税费-所得税
贷:利润分配-未分配利润
借:银行存款
贷:应交税费-所得税
2023-10-23 10:31:46
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发生亏损,企业所得税不用记
2023-07-16 15:44:15
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借利润分配未分配利润,贷应交税费、企业所得税,借应交税费、企业所得税,贷银行存款。
2023-01-06 11:32:09
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同学你好
之前付款的时候做往来了吗
2022-03-09 11:20:18
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这个我看学员反馈是不能直接本年抵减,这个你汇算清缴需要纳税调增才可以,对应想税前扣除,需要对应年度去纳税调减之前年报才可以,
2021-01-29 15:49:08
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