你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产汽车配件的,2024年12月计提电费308000元【借:制造费用-电费308000 贷:应付账款-暂估308000】,然后2025年1月收到电费发票时,红冲12月做的分录【借:制造费用-电费-308000 贷:应付账款-暂估-308000】,然后再做一笔分录,根据收到的实际电费发票【借:制造费用 应交税费-进项税 贷:应付账款-电力公司】 是这样子做的吗
Kalen Wu
于2025-02-12 10:15 发布 1次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以这样做的,等产品生产结束,再把制造费用结平。
2018-08-17 16:16:29
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不可以的,没有发票做不了进项
当月借制造费用贷预付账款,下个月发票到了,借预付账款贷制造费用,然后借制造费用进项贷预付账款。
2020-11-14 09:32:22
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收到发票时
借:制造费用
应交税费 -应交增值税-进项
贷:银行存款/应付账款等
2016-05-03 17:39:46
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您好
月末制造费用还要结转到生产成本
2022-04-18 09:23:04
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您好,同学,您购入时的分录是不对的,所以领用分录无法做。
2020-04-08 15:26:53
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