老师比如我1月份付的费用 但是没有开发票 但是我把费用做了成本 这个月开了发票 我可以把2月费发票付在1月里面嘛
我只爱学习
于2025-02-12 15:13 发布 7次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-02-12 15:14
最好不要这么做:
你一月份暂估。
然后二月份收到了发票,冲赞估再做发票的,因为发票不允许提前做。
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同学你好
是可以的;
2021-01-11 10:07:48
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你好,同学。
借 预提
贷 存款
这样处理就是了
2020-03-02 18:22:40
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同学 您好
您可以在18年暂估入账 然后19年收到发票的时候冲销暂估
2019-01-10 10:37:51
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不合适的啊
2017-12-23 13:50:11
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这个六月份不用处理,直接在七月份冲销计提的费用,再按发票入账,最后在七月份付款
2019-07-05 21:40:05
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