送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-06-07 10:02

借:管理费用   应交税费—应交增值税—待抵扣进项税   贷:银行存款   下个月认证后,借:应交税费—应交增值税—进项税  贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税

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相关问题讨论
借库存商品应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。
2022-03-31 16:01:10
你好 没有开设备发票 具体业务是什么 。 你工资正常做计提 借管理费用-工资 制造费用-工资等贷应付职工薪酬-工资
2020-08-21 10:50:11
你好,同学。 你这开票是按 18元开具处理的。 18确认为收入,5元作为相关费用处理的
2020-06-05 10:59:10
你好,是费用类发票吗
2020-04-06 15:38:11
这个是属于你们的成本的 结:主营业务成本 进项增值税 贷:银行存款或者应付账款
2020-02-23 08:56:40
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