公司17年12月购买了一批材料,当时未收到发票,所以做账的时候先做了暂估入账,分录为图一所示,现18年5月收到了对方开过来的发票,该如何做分录?
古渣渣
于2018-06-07 10:44 发布 699次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
红冲重做即可 。
2018-06-07 10:46:02
你好 先红冲暂估的 按发票金额入账 用以前年度损益调整科目
2020-04-16 10:14:28
你好,反分录冲销上月的,按实际金额重新入账
2019-10-04 16:44:42
你好!去年暂估的汇算清缴你怎么处理的?
2018-10-16 16:16:31
冲减以前年度损益调整
2020-04-16 10:22:09
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