公司17年12月购买了一批材料,当时未收到发票,所以做账的时候先做了暂估入账,分录为图一所示,现18年5月收到了对方开过来的发票,该如何做分录?
古渣渣
于2018-06-07 10:44 发布 728次浏览

- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

红冲重做即可 。
2018-06-07 10:46:02

冲减以前年度损益调整
2020-04-16 10:22:09

1.借应收账款/预付账款贷银行
2.借应收账款贷主营业务收入贷销项
借主营业务成本贷库存
2020-03-04 10:07:50

你好 先红冲暂估的 按发票金额入账 用以前年度损益调整科目
2020-04-16 10:14:28

你好,反分录冲销上月的,按实际金额重新入账
2019-10-04 16:44:42
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